工程审计主要工作 工程审计部门归谁管(12篇)

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工程审计主要工作 工程审计部门归谁管(12篇)
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工程审计主要工作 工程审计部门归谁管篇一

2、拟定项目审计方案报部门领导审核,负责工程审计项目的组织、实施,针对存在的问题提出审计意见和改进建议,并跟踪审计结果的执行情况,编制审计底稿、草拟审计报告;

3、对工程项目的招标、合同签署、设计、施工、监理、验收、结算等环节进行跟踪审计;

4、负责工程预结算审计、决算审计;

5、负责对工程合同的`签订、执行过程和结果进行审计监督、检查、评价;

6、定期或不定期选取工程项目预算(超过概算)、变更(超出合同总金额)、结算(超出合同总金额)等工程造价管理程序进行抽查,核实其程序的合规性,工程计价的真实性和准确性;

7、对工程款支付的真实性、合法性进行审计监督;

8、根据管控权限和相关管理制度管控下属公司的工程审计工作。

工程审计主要工作 工程审计部门归谁管篇二

1、依据<企业内部控制基本规范>及五部委颁布内控相关规定,并按公司需求制订内控相关制度、流程及风险矩阵,

2、依据<企业内部控制基本规范>及五部委颁布内控相关规定,执行内部审计查核,进行抽样检查,年度公司内控自评报告作业,

3、对审计发现问题,向主管报告并督促协助各单位改进并跟进,

4、对于未控制的内控风险提出建议控制方向,及内控建设

5、定期针对重要项目进行报表分析及建议

6、协助外部审计人员进行审计

7、按时披露内控审计报告

8、主管交办工作

工程审计主要工作 工程审计部门归谁管篇三

1、熟悉工程管理、招投标流程;

2、熟悉施工现场管理,工程管理相关规范、工艺等知识;

3、熟悉上市公司内部审计相关知识和国家建设行业相关政策、法律、法规;

4、具备工程管理、合约管理技能;

5、具备良好的沟通和文字表达能力;

6、协助部门编制内审方案,整理审计证据,草拟审计报告,提出审计建议。

工程审计主要工作 工程审计部门归谁管篇四

1、编制审计工作计划及方案,进行审前调查以及实施审计项目的审计工作(实施现场审计、撰写审计报告、跟踪检查被审单位的整改情况等);

2、参与重大工程项目招标工作,工程量清单及招标控制价的复核工作;

3、负责公司项目目标成本、工程预结算、变更签证等造价成果文件的审核工作;

4、实施项目巡检及抽查工程项目的质量、进度管理状况,如发现相关问题提出审计意见及整改建议,并进行后续情况监督;

5、按照审计程序和审计方法,获得充分的.审计证据,支持审计发现和审计建议,为企业运营提供增值服务;

6、对项目管理、成本管理、招标采购等各业务流程进行潜在风险分析与提示,及时出具相关评价意见和报告。

工程审计主要工作 工程审计部门归谁管篇五

1、负责编制内审方案,整理审计证据,准备相关审计文件,提出审计建议;

2、参与现场审计,做好公司的财务清查工作;

3、负责对公司财务处理合法合规性、税务风险等进行审计评价,并提出改进建议;

4、公司历史账务清查及财务状况真实性的审计工作;

5、协助完善公司财务管理及财务人员的`培训工作。

6、负责团队的管理,及相关制度的落实

工程审计主要工作 工程审计部门归谁管篇六

1、协助部门负责人拟定工程审计的具体管理规范,规范工程审计工作流程。

2、负责公司、分(子)公司工程项目管理全过程情况的审查与评价。

3、审核工程项目的`经济指标,并根据实际情况及时提交偏离情况汇报、审计建议。

4、协助公司(子分公司、事业部)工程管理部门建立、健全工程管理流程及相关的内部控制规范,审核与评价工程管理内部控制,监督检查各项工程实施程序是否合规合法。

5、协助部门负责人对工程项目、设备材料招投标事项进行监督检查、与评价,协助有关部门完善招标文件和流程。

6、按时编报工程审计统计报表,定期向部门负责人提交。

7、完成上级交办的其它事务工作。

工程审计主要工作 工程审计部门归谁管篇七

1、拟定公司内部审计相关制度,具体编制年度内部审计工作计划;

2、对内部控制系统的健全性、合理性和有效性进行检查、评价和反馈意见,对业务开展过程中的经营风险进行评估和反馈意见;

3、对投资、融资等重大经济活动进行审计监督;

4、对大额资金调动、使用情况及涉及资金安全的内控流程及执行情况进行审计监督;

5、对重要的经济合同的谈判、订立、履行、变更及终止进行审计监督;

6、对财务收支、财务预决算、经济运行质量、经济效益、资产质量及其他有关经济活动进行审计监督,提出改进经营管理的.建议;

7、对年度财务决算的审计质量进行监督;

工程审计主要工作 工程审计部门归谁管篇八

1)根据部门计划的安排,完成本职工作;

2)负责总结财务审计工作开展的效果,提出完善和优化审计监察流程制度的建议;

3)按审计工作计划实施审核工作;

4)参与业务及管理流程管理体系的内部审核;

5)负责开展对控股集团及所属公司的例行财务审计工作,参与专项审计工作;

6)汇总整理和分析财务审核发现的问题;

7)向上级领导出促进管理改善的建议;

8)参与离任审计(包括经济责任审计);

9)参与审计经营目标完成情况,对绩效实现的真实性进行证实;

10)调查和核实举报事项及内部审计中发现的`违纪违规行为;

11)完成上级领导交办的其他工作。

工程审计主要工作 工程审计部门归谁管篇九

1、负责拟定审计计划及项目初步审计方案,报部门分管领导批准后组织实施集团及子公司各类审计工作;

2、出具审计报告,确保审计结论正确,证据获取充分;

3、及时发现内部控制中存在的弊病和漏洞,优化内控体系,促使公司提升整体管理水平;

4、及时发现现有或潜在内外风险,提出相应意见和建议,促使整体目标的实现;

5、实施对集团财务的各项常规审计与专项审计工作,出具审计报告和管理层建议书等审计文书,督促审计结论和审计建立的.落实;

6、负责对各被审单位审计整改意见落实情况进行检查;

工程审计主要工作 工程审计部门归谁管篇十

1、负责财务稽核和会计报告工作。

2、负责审核原始凭证、记帐凭证的签章的完整性,对不合格的记帐凭证,责成有关人员查明原因,更正处理。

3、负责审核各种明细帐、总帐和会计报告,并核对相符。

4、参加起草、修订、有关财务管理、会计核算方面的'制度。

5、参与有关经济合同、协议的谈判、签订,对经济业务事项进行事前审核。

6、配合有关部门对基层单位核算制度执行情况进行指导、检查和监督。

7、协助主任加强会计基础管理工作。

8、完成月、季、年度财务报告工作。

9、办理会计证年检工作。

10、做好财务软件升级的审查,微机记帐单位的定期检查验收工作。

11、制定会计核算科目体系。

12、完成领导交办的其他工作。

工程审计主要工作 工程审计部门归谁管篇十一

1、分析设计概算、施工图预算编制程序的合理性和计算方法的正确性、合规性;

2、跟踪审计工程施工合同执行情况,对工程变更和签证、施工现场管理进行持续的.审计监督;

3、对工程项目工期、质量、安全执行现场检查审计程序;

4、对隐蔽工程掩埋前执行现场审计检查监督;

5、对各类分部分项工程的验收程序实施过程监督;

6、对工程进度款结算和竣工结算书进行审计并发表意见;

7、执行审计部经理安排的其他工作事务。

工程审计主要工作 工程审计部门归谁管篇十二

1、熟悉工程管理、招投标流程;

2、熟悉施工现场管理,工程管理相关规范、工艺等知识;

3、熟悉上市公司内部审计相关知识和国家建设行业相关政策、法律、法规;

4、具备工程管理、合约管理技能;

5、具备良好的沟通和文字表达能力;

6、协助部门编制内审方案,整理审计证据,草拟审计报告,提出审计建议。

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