最新企业内部审计工作计划 内部审计工作计划五篇(实用)

格式:DOC 上传日期:2023-06-06 16:00:44
最新企业内部审计工作计划 内部审计工作计划五篇(实用)
时间:2023-06-06 16:00:44     小编:zdfb

人生天地之间,若白驹过隙,忽然而已,我们又将迎来新的喜悦、新的收获,一起对今后的学习做个计划吧。写计划的时候需要注意什么呢?有哪些格式需要注意呢?以下是小编收集整理的工作计划书范文,仅供参考,希望能够帮助到大家。

企业内部审计工作计划内部审计工作计划篇一

承担内控九大循环内稽项目执行及推动。

检查与评估现行作业规章程序之控制情形。

内部稽核之建立、执行、修订与检讨、协助落实内控制度。

追踪和推动查核缺失值改善落实情形。

协助进行年度内控自评及专审事项。

主管临时交办之其他事项。

企业内部审计工作计划内部审计工作计划篇二

1.完善、执行财务相关制度。

2.编制会计总帐、分类帐及相关报表。

3.银行票据、现金等财务金融凭证解送和本外币结算。

4.负责产品成本核算、纳税申报。

5.保障运作资金供应和现金流畅顺,有效进行结算管理和应收、应付账款管理。

6.协调税务、银行等相关机构的关系。

8.熟悉电子口岸、软件操作、免抵退税申报等相关知识。

9.负责准备退税单据,进行退税业务。

企业内部审计工作计划内部审计工作计划篇三

6、与外部审计机构配合完成年度财务报告等相关审计工作;

7、完成公司交办的其他工作。

企业内部审计工作计划内部审计工作计划篇四

2) 执行审计任务中的审查取证、填写审计底稿等相关工作;

4) 与被审单位沟通审计发现并提供内控改善建议,达成改善行动计划;

6) 跟踪审计发现之改善行动计划的执行和落实情况;

7) 执行上司临时安排的突发/其他工作任务。

企业内部审计工作计划内部审计工作计划篇五

4、 协助具体审计项目的组织和实施;

5、 编制审计工作底稿,起草审计报告,确保审计证据支持审计结论;

6、 整理、归档各项审计资料,管理审计档案;

8、 按时按质地完成审计部总经理交办的其他内部审计相关工作。

【本文地址:http://www.pourbars.com/zuowen/1947028.html】

全文阅读已结束,如果需要下载本文请点击

下载此文档
Baidu
map