2023年审计主要工作职责(通用10篇)

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2023年审计主要工作职责(通用10篇)
时间:2023-10-18 04:19:05     小编:字海

每个人都曾试图在平淡的学习、工作和生活中写一篇文章。写作是培养人的观察、联想、想象、思维和记忆的重要手段。相信许多人会觉得范文很难写?接下来小编就给大家介绍一下优秀的范文该怎么写,我们一起来看一看吧。

审计主要工作职责篇一

3、负责审核涉及设计变更的工地指令、现场签单、承包商上报之有关工程变更洽商费用,控制工程款的支付时间、支付比例,审核工程款支付情况、完成结算管理、概预算与结算报告。

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审计主要工作职责篇二

2、 负责组织对公司及其所属单位进行年度,半年度及季度考核;

3、 协助完成公司所属项目的竣工审计;

4、 完成公司所投资的子公司的年度审计;

5、 负责完成公司领导干部的离任审计;

6、 协助上级完成专项审计工作;

7、 协助制定审计制度和相关规定;

8、负责完成董事会及上级领导临时安排的其他审计工作。

审计主要工作职责篇三

1、审查企业各项财务制度的落实情况,协助部门负责人拟订审计计划或方案。

2、负责完成资产、负债、收入、成本、费用、利润等单项业务的审计工作。

3、按照审计程序和审计方案,获得充分的审计证据以支持审计发现和审计建议,为企业风险控制提供服务。

4、审查财务收支项目、费用开支与报销等工作。

5、针对所涉及的审计事项,编写内审报告,提出处理意见和建议。

6、审查发票、凭证、账册、报表的真实性以及是否符合企业财务制度的要求。

7、检查、复核审计证据,做出单项审计评价意见。

8、进行企业,按规定使用所获取的财务资料。

9、负责审计档案整理、归档工作。

10、协助组织建立和完善企业审计流程和体系。

11、完成领导临时交办的工作。

审计主要工作职责篇四

2、独立承担小型项目的审计工作;

3、负责编制审计业务工作底稿;

4、负责利用审计方法,帮助客户实现业务目标、增强管理能力和减少企业风险;

5、按照审计程序要求,通过团队协作完成审计工作底稿;

6、协助项目审计负责人做好审计资料整理归档工作。

审计主要工作职责篇五

1、参与开展公司内部控制评审与优化。

2、参与物资采购、招标业务流程的审计监督;新项目工程量测量审计;财务流程及制度管理审计。

3、参与公司经营管理活动的审计评价与咨询。

4、不定期地进行专项审计和专案审计。

5、公司内部规章管理制度监督执行。

审计主要工作职责篇六

2、协助制定廉政风险防控工作方案并组织实施,实现廉政风险防控目标;

3、定期或不定期地进行必要的专项审计、专案审计和财务收支审计;

4、负责或参与对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动;

6、负责对所有涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出处理意见和建议;

7、完成上级领导交办的其他工作。

审计主要工作职责篇七

2、执行专项审计,对公司内部各项流程和环节进行跟踪控制审计;

3、执行内控审计,做好审计准备工作,并对各项风险舞弊点进行跟踪控制;

4、稽核调研;

5、接受内部员工、外部客户有关投诉与跟踪;

6、汇报、整理、归档所组织或参与的审计工作资料。

审计主要工作职责篇八

1、独立进行公司日常的审计监察工作并负责出具报告或通报。

2、在审计监察过程中提出合理化建议并负责跟踪相关部门落实情况。

3、监督、检查公司规章制度的落实情况;

4、对于完善公司审计监察工作流程提出合理化建议。

审计主要工作职责篇九

2、负责对工程监理单位的审批结果进行复核;

3、对工程项目进行日常成本测算,提供设计成本变更建议;

4、负责对设计估算、施工图预算、招标文件编制、工程量计算等进行计算和审核;

5、负责工程造价的测算、资金计划的编制及建筑材料的市场询价;

7、负责审核涉及设计变更的工地指令、现场签单、承包商上报之有关工程变更洽商费用,控制工程款的支付时间、支付比例,审核工程款支付情况、完成结算管理、概预算与结算报告。

审计主要工作职责篇十

职责:

负责公司工程审计工作的开展,配合中心总经理做好其他相关审计工作,保证审计工作正常、有序进行,按时、保质完成工作任务。

一、日常管理

1)协助中心总经理完善本部门相关流程和制度;

2)负责编制本部门的年度/季度/月度/周计划,并监督实施;

3)负责下属员工工作安排,并对下属进行工作指导、监督,确保部门工作的顺利开展;

4)做好部门的年度、月度资金预算。

5)审核并控制部门的费用支出;

6)负责督导本部门职责范围内工作的具体落实;

7)负责本部门与其他部门之间工作的协调和沟通。

二、体系建设:协助中心总经理制定公司工程审计制度及工作计划并组织实施。

三、工程审计

1)负责工程概预算审核;

2)负责工程结算审计;

3)参与并监督招投标过程;

4)对项目公司的工程进度及工程款支付情况进行跟踪检查;

5)对项目公司的工程联系单进行检查。

四、风险控制

1)协助建立专业内风险管理信息系统及框架体系,并执行落地;

2)付诸开展重大风险内部控制自我评估,负责编制专业内年度重大风险专项报告;

3)协助制定专业内重大风险关键监控指标,并督促分解落实;

4)协助确认专业内突发风险事件的特性,并协助制定应急预案付诸实施。

岗位要求:

一、学历要求

1)工程造价等相关专业本科及以上学历;

2)有注册造价师、一级建造师、内部审计师资格者优先。

二、经验要求:5年以上工程审计相关工作经验,2年同岗位工作经验

三、专业知识及业务技能

1)熟悉掌握会计和审计方面的专业知识;

2)具有较强的内控/流程管理能力、具备房地产开发行业相关知识。

四、能力要求

1)具有人际沟通能力和较好的组织协调能力;

2)思维敏锐,快速、有效捕捉信息;

3)工作耐心细致,有较好的书面和口头表达能力,责任心强。

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