报告的写作需要遵循一定的结构和规范,并注意语言表达的准确性。最后,在完成报告之后,我们需要仔细检查和修改,确保没有拼写错误和语法错误。报告样例中作者对数据进行了充分的分析和解读,提供了实用的建议和参考意见。
上级部门情况报告篇一
过去的一年,全县人民在县委正确领导下,扎实奋斗、克难攻坚,顽强拼搏,经济社会发展稳中有进,稳中提质,完成了县十六届人大四次会议确定的预算收支目标和财政工作任务,预算执行总体良好。
(一)一般公共预算收支。
1、20xx年全县财政总收入完成47030万元,同比增加6564万元,增长16.22%。其中:本级一般公共预算收入完成32553万元,比上年(26546万元)增加6006万元,增长22.63%。上划中央收入10485万元,比上年(9734万元)增加751万元,增长7.71%。上划省级收入3992万元,比上年(4185万元)减少193万元,下降4.61%。税收收入占财政总收入的比重为84.17%,收入质量得到进一步巩固。
分部门完成情况:国税部门完成11555万元,为年初预算(11500万元)的100.48%,同比(10262万元)增收1293万元,增长12.6%;地税部门完成29701万元,为年初预算(29600万元)的100.34%,同比(25191万)增收4511万元,增长17.91%;财政部门实现非税收入5774万元,完成年初预算(5500万元)的104.98%,同比(5013万)增收761万元,增长15.17%。
2、一般公共预算上级补助收入294633万元,其中:返还性收入2721万元,一般转移支付收入153906万元,专项转移支付138006万元。
3、地方政府一般债券收入4247万元,置换存量债务收入29100万元。
4、20xx年全县完成一般公共预算支出330663万元,同比(265549万元)增加65114万元,增长24.52%。
全年一般公共预算本级收入32553万元,加上级补助收入294633万元,加上年结转收入6368万元,加地方政府一般债券收入4247万元,置换存量债务29100万元,加预算稳定调节基金4931万元,加调入的政府性基金841万元,全年一般公共预算收入合计372673万元,减一般公共预算支出330663万元,减上解支出2051万元,减地方债券还本2294万元,减置换存量债务26806万元,减调入预算稳定调节基金4623万元,减结转下年支出6236万元,一般公共预算当年收支平衡,略有结余。
(二)政府性基金预算收支。
20xx年本级基金预算收入8044万元(不含社保基金164万元),上级基金补助收入6618万元,地方政府专项债券收入200万元,上年结转收入1862万元,全年收入合计16724万元,减本年基金预算支出13874万元,减上解支出10万元,减调入一般公共预算841万元,减结转下年支出2006万元,政府性基金预算当年收支平衡。
(三)社会保险基金预算收支。
20xx年7项社保基金预算收入57237万元,7项社保基金支出51987万元,本年结余5248万元,年末滚存结余34421万元。20xx年,全县230956人参加城乡居民养老保险,71178人享受城乡居民养老保险待遇;23898人参加失业保险,69人领取失业保险金;15651人参加生育保险,211人享受生育保险待遇;19596人参加城镇职工医保,53296人参加城镇居民医疗保险,439450人参加新型农村合作医疗保险。
(四)政府债务情况。
1、截止20xx年12月31日我县债务余额16.51亿元。其中政府负有偿还责任的债务14.04亿(一般债务13.86亿元,专项债务0.18亿元);政府负有担保责任的债务1.13亿元;政府负有救助责任的债务1.34亿元。
2、湖南省财政厅《关于做好20xx年地方政府性债务限额管理工作的通知》(湘财预[201x]132号)批复下达我县债务限额:20xx年政府债务限额17.29亿元(一般债务限额17.05亿元,专项债务限额0.24亿元)。根据文件测算,我县20xx年债务余额是14.53亿元(政府负有偿还责任的债务*100%+政府负有担保责任和救助责任的债务*20%),未超过省定限额。
3、根据湖南省财政厅《关于20xx年政府债务风险预警有关情况的通报》(湘财金[201x]50号)的债务风险评估指标衡量测算,我县20xx年综合债务率39.1%,债务负债率24.47%,分别低于负债率60%标准和债务率90%标准的债务预警线,债务处于良性范围之内。
这里需要说明的,由于州财政结算批复尚未下达,上级补助收入和上解支出会有小的变化,届时将省州最终结算批复情况再向县人大常委会报告。
二、回顾一年来财政工作。
1、进一步深化预算制度改革。立足“统筹兼顾、有保有压、量力而行、收支平衡、集中财力办大事”的原则,较高质量地编制县级财政一般预算。对部门(单位)编制的部门预算进行精心指导和严格审核把关,加大对部门预算的执行力度,确保部门预算的严肃性,完善财政预算体系。及时公开了20xx年财政预算及2014年度部门决算和财政总决算。
2、进一步推进财政投资评审改革。在《永顺县财政投资评审管理办法》基础上进一步健全财政投资评审机制,不断强化财政投资评审管理职能。评审范围不断扩大,评审领域不断拓宽。全年完成项目评审146个,建设单位送审金额13.6亿元,审定金额11.6亿元,审减资金2亿元,审减率为14.7%。通过财政投资评审,切实提高了财政资金的使用效益,为政府节约了项目建设资金。
3、进一步增强财政资金绩效。一是全面推进预算绩效管理工作。20xx年纳入绩效目标管理的预算部门(单位)达83个,项目个数108个,批复专项资金绩效目标金额9248.74万元。为绩效监控和绩效评价提供了基础。二是积极配合省厅对2014年度7个重大上级专项开展重点绩效评价工作。全年开展自评单位个数18个,自评项目21个,金额20356.25万元。
4、进一步深化国库集中支付改革。一是我县正式启动教育系统改革扩面试点工作,着手对代理银行选择、网络供应商确定、硬件设施采购、银行账户开设、软件安装调试、各项制度制定、财务人员培训等的准备工作,对教育系统城区学校进行了国库集中支付业务培训。二是按照省州财政部门统一部署和时间要求,我局采取得力措施,工资调整做到数据准确,发放及时。三是积极配合组织、编办、人社和软件公司搞好全县干部人事动态管理软件开发工作。
5、进一步深化政府采购改革。一是加大《湖南省20xx年政府集中采购目录及政府采购限额标准》通知的落实力度。二是充分利用各种形式的宣传活动,帮助各单位更好地了解和贯彻落实《政府采购法》及实施条例。全年共完成货物、工程、服务类项目采购业务18批次,其中:公开招标方式采购8次、竞争性谈判方式采购3次、询价方式采购4次、定点采购3次,完成项目预算金额1.3亿元,合同金额1.2亿元,节约资金0.1亿元,节约率8.5%。
6、严格财政监督检查。积极牵头开展了“二节”三公经费的专项检查,防止有关单位在“元旦”、“春节”期间违规使用“三公经费”,由财政局牵头会同县审计局对5家单位进行了专项检查,同时积极组织开展了财政性存量资金的检查工作。配合县纪委进行县直机关、乡镇政府的“三资”清理工作,进一步规范了单位的财务管理。
7、加大业务培训力度。制定了业务培训方案,开展了新预算法、《行政单位会计准则》和《事业单位会计准则》等相关制度培训。
8、加大会计监督力度,继续做好了重点领域、重点行业的会计监督工作,进一步整顿了会计秩序,提高了会计信息质量。
20xx年预算执行情况总体利好,但也存在一些矛盾和问题:一是财源结构单一,财政增收困难。财税增收很大程度上依赖烟草企业和固定资产投资来拉动,财源结构单一、后劲乏力的现状无法一时得到根本好转,财政增收困难。二是财政运转艰难,资金缺口多。由于2016年我县到期债务还本付息及上年结转支出大,导致财政支出缺口大,财政运转困难。三是财政管理仍较粗放。科学化、精细化、规范化管理水平亟待提高,各项财政管理体制仍需通过改革进一步健全完善。针对上述问题,我们将高度重视,并在今后的工作中认真研究加以解决。
上级部门情况报告篇二
今年以来,办公室在局党组的正确领导下,在局各单位的大力协助下,以提高执行力为主线,积极参与政务、管理事务、搞好服务,较好地发挥了参谋助手、行政枢纽和窗口服务作用,在立足本职、围绕中心、服务大局方面做出了一定的贡献。现汇报如下:
(一)公文处理力求优质高效。严格按照《公文处理办法》和《公文格式细则》等规定,把好公文出口关,认真执行保密和文件的拟办、分阅、管理归档等工作,努力提高公文的办理时效和质量。
在全市性的年度检查评比中,我局保密、密码电报、档案管理工作获市级先进单位称号。进一步加强了文档的开发利用,整理编印了《2013年度市人力资源和社会保障工作文件汇编》。
在办文过程中,注重研究、吃透政策,分析问题、理解领导及上级机关的工作意图,掌握领导的工作思路和打算,使执行政策不走样、传达精神不跑调。在工作要点、会议报告、领导讲话等重要文件的把握上,力求做到严谨规范。
分别较去年同期增加49%和10%;外宣方面,仅在《铜陵日报》、《铜都晨刊》、《皖江晚报》报道量就达近200条,其中不乏《和谐铜都.创业就业》、《养老金冒从追到防》、《清华博士六载铜都行》、《第一届职业技能大赛》、《人力资源力资源供求状况分析》等整版系列报道。政府信息公开发布585条,为市直机关第一名。政务信息、政府信息公开获市级先进单位称号。
(三)信访维稳力求扎实有效。坚持信访工作主要领导负责、信访工作定期会议、领导接访等制度,落实信访工作目标管理责任制和责任追究制度;认真开展矛盾纠纷排查化解工作,及时掌握群众信访动态,在“敏感”时期的隐患排查加大排查的密度,制定、落实信访工作预案;加强部门之间密切协调配合,及时研究和协调解决一些重大的疑难信访问题。
截止xx月份,登记信访总计512件(次),其中来信170件,来访341件(次),信访件均在规定期限内办结,没有发生突发群众事件,进京赴省上访也得到有效控制。
上级部门情况报告篇三
人力资源部门干部考察情况报告2篇xx同志考察情况报告(十)xx,男,汉族,xx年xx月出生,xx县人,现年xx岁,xx年xx月参加工作,xx年xx月xx日加入中国共产党,xx大学毕业,研究生学历。自xx年xx月至现在,任xx。xx同志先后在xx、xx任党政正职,具有xx余年基层工作经历和较为丰富的基层工作经验,经受了诸多基层危难险重任务的考验。特别是在xx工作期间,以个人较高的能力和智慧,驾驭并完成了xx的xx工作,较为出色地完成了组织赋予和领导交办的各项工作,得到了领导和基层干部群众的好评,树立了一名优秀共产党员和人民公仆的良好形象。
一、政治成熟,立场坚定,大局意识强。
xx同志政治坚定,清醒,思想上坦荡,磊落,作风上正派,廉洁,时刻牢记党的宗旨,不忘记对人民高度负责。坚定不移和xx一班人,创造性贯彻市县委关于xx、xx、xx等发展战略,现在已经在产业项目,xx等方面取得了突破性进展。同时,在xx、xx等工作上运用市场经济方法,较好地处理了对上和对下负责的关系,受到干部群众一致认可。
二、思想敏锐,视野开阔,发展思路新。
视野开阔,思维活跃,根据xx、xx相继落户当地的实际,结合xx的实际,提出构建“xx”发展思路,打造了全县首个xxx示范园区。到目前为止,xx示范园区的经济效益、社会效益明显显现,极大拉动了地方经济增长,有效解决了本地富余劳动力的就业,成为xx的方向性旗帜和统领。
三、
锐意进取,大胆创新,领导水平高。
具有突出的抓项目建设的能力,xx、xx、xx等项目都是xx同志任职以后落户的。具有突出的抓发展机遇的能力,以谙熟xx包括xx等市县的发展政策,在推介发展中占据和掌握了主动权。具有突出的工作创新能力,全省首家xx成功运作并在全省推广。全县首家xx在xx成功试验,提升了xx的典型高度,工作高度和发展高度。具有突出的全局总揽能力,在平衡关系利益上,在决策把握上,在复杂问题处理上,在困难局面破解上,表现出了良好的统驭能力。
四、治事精勤,发展为要,工作业绩优。
自xx同志到xx镇工作xx年来,重点工作取得骄人成绩。一是xx;二是xx;三是xx;四是xx;五是xx。
五、廉洁自律,恪尽职守,自身形象好。
他亲自深入村屯,田间地头;深入农家,该贫问苦;特别在今年xx实践中,重新理思路,定方向,查措施,工作扎实有效动作;对邪恶势力绝不手软和退缩,直面挑战,树立了敢于担当,敢于碰硬的形象。带头执行党的廉洁自律制度,对改革、发展和建设的重大事项坚持集体讨论。
xx同志主要缺点是:对自身学习抓的不够紧,有应付的现象;深入基层开展调研不够多,工作存在跑粗问题。
经过民主测评,其结果如下:xxxxxxxx。
经与xx党员干部群众谈话,并征求主管领导意见,大家一致认为,该同志完全能够胜任xx职务。
该同志符合提拔重用的条件,适于提拔。
xx同志考察情况报告(十一)xx同志,女,年月出生,出生于xx,现居于xx,x年x月参加工作,年月加入中国共产党,本科学历,现任xxx。该同志工作xx年来,思想上锐意进取、工作上勤勤恳恳、生活上艰苦朴素、作风上扎实深入,能创造性地完成各项工作并取得了显著成绩一、思想政治方面。善于理论联系实际,能够站在讲大局的高度,服从安排、团结同志、深入群众,把负责的工作开展得有声有色。在做好本职工作的同时该同志能够协助xx抓好“两委”人员、党员干部进行政治理论学习,提高思想政治素质。
二、工作能力方面。该同志勤于学习、善于。
总结。
能够在较短时间内快速适应基层工作掌握基层工作的方式、方法表现出良好的个人素质、较强的学习能力和较高的组织协调能力。
造了xx精品示范点。任职村xx工作得到省、市、县领导的高度肯定,个人也被评为“xx”。
四、党风廉政建设方面。该同志廉洁自律,谨慎遵守党纪、政纪、法律法规,作风严明,风清气正。
xx同志存在的主要问题:政治理论学习时间不充足,对自己要求不够严格;对转型时期经济工作还没完全适应,缺乏对市场经济的掌握和驾驭能力。
经过民主测评,其结果如下:xxxxxxxx。
经与xx党员干部群众谈话,并征求主管领导意见,大家一致认为,该同志完全能够胜任xx职务。
该同志符合提拔重用的条件,适于提拔。
上级部门情况报告篇四
为确实做好2020年度财政支出绩效自评工作,提高财政资金使用效益。根据《张家界市财政局关于开展2020年度市级财政资金支出绩效自评工作的通知》(张财绩〔2021〕1)号文件精神,结合实际,现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下:
1、组织机构设置及人员情况。
张家界高新技术产业开发区管理委员会(以下简称高新区管委会)为市政府派出机构,管委会下设内设机构8个,分别是:办公室、招商合作局、产业发展局、财政局、规划建设环保局、经济秩序监督局、党群人力资源局、监察局,核定参照公务员管理人员编制38名;管委会下属正科级事业单位1个——湖南张家界经济开发区(张家界科技工业园)创业中心,核定财政拨款事业编制7名。另有正科级市直派出机构2个,分别是:国土分局、公安管理支队,核定编制11名。市直2个派驻高新区机构经费由高新区财政负担,相关费用均未独立核算,统一纳入管委会机关预算进行管理。2020年机关人员编制数为45人,其中:参公管理人员38人,事业编人员7名;年初预算实有在职人员44人,其中:参公管理人员37人,事业编人员7名。2020年末,管委会实有在职人员44人,其中:参公管理人员37人,事业编制人员7名。
主要工作职能。
(1)贯彻执行有关高新区的方针政策和法律法规。编制高新区总体规划和中长期发展规划,经批准后组织实施。
(2)按照规定权限组织实施高新区的规划、建设、高新和管理。
(3)贯彻落实国家产业政策,研究拟定高新区产业发展方向和措施,提出重点行业、产品的研制和高新方案,并组织实施。
(4)负责高新区招商引资工作,审核高新区的投资项目,并按照规定权限审批或报批。
(5)负责高新区内土地管理。
(6)负责高新区的环境保护、安全生产工作。
(7)统筹和管理高新区的财政、国有资产的监督和经营工作。
(8)负责对派出机构进行统一协调、监督和管理。
(9)负责高新区内企业的协调、管理和服务工作,保障高新区内企业依法自主经营。负责高新区的进出口业务和对外经济技术合作。按照规定处理高新区的涉外事务。
(10)负责高新区党的建设工作。
(11)负责高新区的公共服务和社会管理工作。
(12)代管永定区阳湖坪镇。
(13)承办市委、市人民政府交办的其它事项。
2020年我单位部门整体支出使用方向和内容主要体现在园区当年度推进园区发展的各项工作目标任务、工作重点上。
1、工作目标任务:2020年,在市委、市政府的正确领导下,高新区管委会按照“三高四新”发展战略要求,积极应对疫情负面影响,突出“抓产业提质、抓招商提效抓项目提速、抓服务提升”,园区上下共同努力应对大战大考。
2、工作重点:
(一)抓牢强基倍增,争创国家级高新区。
(二)抓准招商选资,不断提质产业链。
(三)抓实项目建设,推进经济增长潜力。
(四)抓紧深化改革,全面优化营商环境。
(五)抓细安全生产,创建平安园区。
2020年度收入总计2813万元,其中本年收入1715.41万元,上年结转和结余1097.59万元;支出总计2813万元,其中本年支出2097.76万元(基本支出1223.48万元,项目支出874.28万元),年末结转和结余715.24万元(基本支出结转35.85万元,项目支出结转和结余679.39万元),与2019年度相比,收、支总计减少245.78万元,下降8.04%。
(一)收入情况。
本年收入1715.41万元。其中:
1、财政拨款收入1679.56万元,占本年收入的97.91%,全部为一般公共预算财政拨款收入。
2、其他收入35.85万元,主要为利息收入及其他获得各类先进单位奖励收入,占本年收入的2.09%。
本年支出2097.76万元。其中:
2、项目支出874.28万元,占本年支出的41.68%。
政府性基金预算支出情况。
本单位年初政府性基金预算数为0万元,全年无政府性基金收支。
国有资本经营预算支出情况。
本单位年初国有资本经营预算数为0万元,全年无国有资本经营收支。
社会保险基金预算支出情况。
本单位年初社会保险基金预算数为0万元,全年无社会保险基金收支。
2020年整体支出绩效实施主要体现在当年园区工作任务中,具体而言,主要做好了以下四项工作。
(一)强化财源培植。一年来,在新冠疫情导致财政收入大幅下降的背景下,我们抓主业尽主责,保证全年实现收支平衡,保障了园区各项工作的正常运转。全年共完成一般预算收入29311万元,完成年度绩效目标的111.55%,同比增长19.08%。其中:完成地方收入17302万元,完成年度绩效目标的106.64%,同比增长13.03%;税收收入27940万元,税收占比达到95.33%。全年完成政府性基金收入63536万元,完成年度预算目标的635%,同比增长108%。
园区年内纳税达1000万元工业企业新增1家,产值过亿元工业企业达到7家,产值过5000万元工业企业达到12家,规模工业企业新入规2家达到47家,科技型中小企业入库32家,高新技术企业新增11家达到23家。福太子、荣升食品获批“破零倍增”重点企业,继源科技、畅想农业、久瑞生物获批“小巨人企业”。在严重疫情影响下,园区各项主要经济指标保持了正增长。
(二)狠抓招商提效。新增签约项目14个,合同引资105.99亿元,实际利用内联引资7.67亿元,超过市定任务。其中,引进工业项目10个、签约额10.93亿元,引进“500”强项目2个,总部经济实现破零。上半年,举办了园区企业与用户的销售订单集中签约活动,12家园内龙头企业与昆药集团、安徽三只松鼠等28家企业签订销售订单近12亿元,既稳定了供应链和产业链,又扩展了招商平台。实际利用外资1749万美元,完成外贸进出口9530.07万美元,外贸破零2家、倍增3家。赴长沙、深圳、广州等地,对春光九汇、东鹏特饮、贝利视通、睿森生物等企业进行实地考察洽谈,为下一步的产业发展打下坚实基础。开发公司与步步高集团、韩国k&c株式会社合资成立湖南扑当食品有限公司,建设的年产750吨巧克力柑橘片项目顺利落地,为公司市场化改革探索了新路。
(三)项目建设逆势上扬。实施超常规高质量发展“八大工程”,共签约5000万元以上产业项目37个、开工项目30个、投产项目24个,实现“当年签约、当年投产”项目12个,“52151”年度计划超额完成,项目个数、质量、进度名列全市前茅。全力打造经济新增长极,中国翠谷植物提取产业园、绿色循环建材产业园建设加速推进。首次试水设计采购施工总承包(epc)和项目全过程咨询建设招标,助力重大产业项目前期工作从以往的9-12个月提速至3个月完成,为“六稳”“六保”提供了强大动力。
(四)优化要素保障。年内为企业争取银行贷款7.23亿元、专项债券5.9亿元、部门项目资金2237.97万元、抗疫特别国债1736万元,超常规减免厂房租金和物业管理费238.7万元、贷款贴息463.72万元。项目审批服务坚持“上午来不过夜,下午来不过天”,工业项目“拿地即开工”。落实“人才强园”计划,引进市级科技创新人才3名、省级科技创新人才2名、高学历人才7名,竞争上岗选拔管理岗位人员19名;出资10万元利用“线上+线下”方式帮助企业招工2000余人。打好防汛保卫战,抢修社溪滩防洪堤,开挖阳湖溪泄洪沟渠,24小时值班巡守,实现园内平安度汛、安全生产“零伤亡、零事故”。
根据部门整体支出绩效评价的要求,管委会按照整体支出绩效评价指标进行分析,具体情况如下:
(一)预算配置。
1、在职人员控制率:2020年市财政局在职人员编制数45人,年末实际在职人数44人,在职人员控制率为97.78%。
2、“三公经费”变动率:2020年“三公经费”预算数为182万元,2019年“三公经费”预算数为182万元,“三公经费”变动率为0%。
(二)预算执行。
1、预算到位率:2020年度年初预算1365.40万元,年末决算2097.76万元,预算到位率为65.09%。
2、预算控制率:2020年度年初预算1365.40万元,年中追加预算732.36万元,预算控制率为53.64%。
3、结余结转率:2020年度年末结余结转715.24万元,本年支出2097.76万元,结余结转率为34.09%。
4、结余结转变动率:2020年度年末结余结转715.24万元,2019年度结余结转1097.59万元,结余结转变动率为-34.84%。
5、公用经费控制率:2020年度预算安排公用经费总额46万元,实际支出公用经费29.39万元,公用经费控制率为63.89%。
6、“三公经费”控制率:2020年度“三公经费”预算安排数为182万元,实际支出数为52.58万元,“三公经费”控制率为28.89%。主要原因是加强预算管理,厉行节约,从严控制和压缩“三公经费”支出。
7、政府采购执行率:2020年政府采购预算数为74.45万元,实际政府采购金额为22.84万元,政府采购执行率为30.68%。
(三)预算管理。
1、管理制度健全性。为规范机关财务管理,建立健全财务管理制度,管委会先后制定了《张家界高新技术产业开发区管理委员会机关财务管理制度》《张家界高新技术产业开发区管理委员会机关接待管理制度》、《张家界高新技术产业开发区管理委员会机关车辆管理制度》、《张家界高新技术产业开发区管理委员会内部控制制度》等一系列合规、合法、完整、具有很强可操作性财务管理制度,并且得到了严格的执行。
2、资金使用合规性。资金支出符合国家财经法规和财务管理制度规定,以及有关专项资金管理办法的规定;资金拨付有完整的审批程序和手续;经费支出符合部门预算批复的用途;资金使用除部分支出预算不足有调剂使用外,无截留、挪用、虚列支出等情况。
3、预决算信息公开性。部门预决算信息按规定内容,在规定的时限内在公共网站予以公开,基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。
(四)职责履行。
从自评情况来看,本单位部门支出绩效整体上完成了年初设定的绩效目标,保障了园区的正常运转,体现了狠抓工业发展、推动新型工业化向更高水平迈进的决心,充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。
(五)履职效益。
1、经济效益。
全年完成技工贸总收入32.35亿元,增长1.81%;完成工业企业总产值23.05亿元,增长4.26%。其中,规模工业总产值21.42亿元,增长0.49%,规模工业增加值5.55亿元,增长达5%;完成固定资产投资19.27亿元,增长16.6%。其中,工业投资4.31亿元,增长15.59%,基础设施投资3.2亿元,增长14.29%;完成一般公共预算收入2.93亿元,增长19.08%,其中完成税收收入2.79亿元,增长17.86%。
2、行政效能。
2020年,我们坚持深化改革、协调发展,营商环境不断优化。围绕企业反映的问题对症下药,全面推广投资项目审批承诺制,构建亲清新型政商关系,组织干部入企帮办,鼓励企业改革创新,建立非公党建工作经费和工作津贴机制,不断健全工作机制。
3、生态效益。
聚焦主责抓环保,园区生态文明建设力度之大前所未有,强力推进污染防治攻坚战,高标准建设张联路沿江风光带工程,强化园区在建工地扬尘监管、道路冲洗压尘、露天垃圾焚烧和露天矿山综合治理工作,完成创业中心燃煤锅炉的环保改造及园区voc治理。阳湖坪污水处理厂污泥脱水车间通过环保验收,日处理污水量3.2万吨,污染防治阶段性目标顺利实现,生态环境质量大为改善。聚焦主业抓发展,食品加工、生物医药、新材料三大主导产业链加速成型,尤其是中国翠谷植物提取产业园建成投产预计可实现百亿产值,绿色发展的步伐更加坚定。
4、社会公众满意度。
充分发挥党建引领作用,企业有需求、职工有诉求、群众有要求,党员干部带头践行“有求必应、有问必答、有诉必果”,干群紧密、政企协力的良好局面基本实现。在全省园区率先实施“抗疫惠企八条措施”,园区规上企业100%复工复产,抗击新冠肺炎疫情斗争成绩突出,得到《省委要情》的全省推介和市委虢书记的肯定批示。坚决打好三大攻坚战,西界村“屋场会”经验被央媒点赞、全国推介。党风廉政建设深入开展,统计、宣传、治安管理等工作实现新进步,工会、共青团、妇联工作取得新成绩。深入开展“平安创建”系列活动,不断优化发展环境,2020年被评为“湖南省平安园区”。
在资金预算安排、使用过程中存在以下问题:
1、预算准确率有待提高。年初预算编制不够精确,考虑不全面,导致年底决算数与年初预算数相差较大。原因一是由于不是全口径预算,仅指市级财政年初安排数,没有本级财政市级安排以及预算年中追加的调整预算拨款数,二是前瞻性不强,没有综合考虑单位公用经费及项目支出。
2、预算执行存在偏差。由于预算安排不足,造成部分科目实际支出比预算偏高,缺口资金只能调剂其他资金使用,存在着预算项目间互相进行调剂的情况。
3、精细化管理有待加强。从绩效评价看,部门支出预算和绩效评价部分项目目标无法用量化指标来进行考评,需要进一步做到合理性与可操作性的有机统一。
推行政府机关绩效管理制度是推进政府职能转变、提高政府执行力和公信力的重要举措,是转变机关作风、加强政府勤政廉政建设的重要抓手。管委会高度重视绩效评价工作,下一步,将继续加强绩效管理,争取产生更多的经济效益和更好的社会效益。
1、实现绩效管理的规范化、常态化、全过程化。夯实工作基础,完善工作制度,细化工作内容,建立起对应的工作流程和业务规范,运用预算管理、对标管理、资产管理等手段,实现全过程控制,将财务管理由事后管理转化为事前控制、事中监督、预警管理,实现对财务工作的动态管理。
2、建立以绩效为导向的预算编制模式。提高部门预算和整体支出绩效目标编制的科学性和前瞻性,科学合理编制预算,提高预算预见力,严格执行预算,避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。
3、强化内部管理,健全单位内控制度。努力做到“使用有预算、开支有标准、审核有程序”,做到有章可循,违章必究,建立资产定期清查处置制度,有效地加强对单位内部的人、才、物的管理,不断提高资金使用效益,提高单位整体支出绩效。
4、抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例,把好审批、审核关,合理压缩“三公经费”经费支出。
2020年度管委会机关绩效评价工作不断深入,贯彻落实厉行节约、严控“三公经费”、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面工作也做得较好,按照《部门整体支出绩效评价指标表》要求,我们认真进行了自评打分,自评得分90分。今后将进一步加强财政资金支出绩效评价工作,提升部门整体支出绩效评价水平。
上级部门情况报告篇五
20xx年,在局委的正确领导下,在局人大的监督指导和局政协的关心支持下,财政部门认真贯彻落实中央、省、市、局战略决策部署,主动适应经济发展新常态,积极应对宏观经济下行压力,全局财政收入实现稳定增长,经济社会发展重点支出得到切实保障,财政体制管理改革深入推进,财政监督管理水平不断提升,预算执行情况总体良好。
20xx年,经局第十七届人民代表大会第三次会议批准的财政收支预算为:全口径财政收入预算54.36亿元,其中,地方公共财政收入预算17.15亿元,政府性基金收入预算23.46亿元;全局财政总支出预算44.2亿元,其中,地方公共财政支出预算20.74亿元,政府性基金支出预算23.46亿元。在预算执行过程中,由于受税制调整等因素影响,对预算进行了调整。
经局第十七届人大常委会第十九次会议批准的财政收支调整预算为:全口径财政收入预算51.31亿元,其中,地方公共财政收入预算17.15亿元,政府性基金收入预算23.02亿元;全局财政总支出预算57.21亿元,其中,地方公共财政支出预算29.65亿元,政府性基金支出预算27.56亿元。
20xx年,全口径财政收入完成51.8亿元,为调整预算的100.96%,全局财政总支出完成53.53亿元,为调整预算的93.57%。其中:
公共财政预算。20xx年,地方公共财政收入完成17.27亿元,为调整预算的100.66%,同口径增长12.74%,地方公共财政支出完成28.97亿元,为调整预算的97.7%,同口径增长21.62%。预算平衡情况:地方公共财政收入完成17.27亿元,加上级税收返还和一般性转移支付补助收入4.63亿元,上级专项补助收入4.95亿元,上年结余5.18亿元,收入合计32.03亿元;地方公共财政支出28.97亿元,上解支出0.94亿元,调出资金0.49亿元,支出合计30.4亿元。收支相抵后,当年滚存结余1.63亿元,其中,结转结余1.49亿元,净结余0.14亿元。
政府性基金预算。20xx年,全局政府性基金收入完成23.17亿元,为调整预算的100.69%,同口径下降2.13%;政府性基金支出完成24.57亿元,为调整预算的89.13%,同口径增长4.62%。预算平衡情况:政府性基金收入完成23.17亿元,加上上级专项补助收入1.31亿元,上年结余3.46亿元,收入合计27.94亿元;20xx年政府性基金支出24.57亿元,收支相抵后,政府性基金结余3.37亿元。
二、20xx年财政主要工作。
20xx年,财政部门认真贯彻落实中央、省、市、局委、局政府决策部署,按照“稳增长、促改革、调结构、惠民生”的要求,重点做了以下工作:
(一)抓增收节支,确保财政平稳运行。
1.力保收入平稳增长。根据上级安排部署,结合我局实际,及时出台一系列促进经济增长的政策措施,夯实财政增收基础,定期分析收入形势,强化财税联动全力推进综合治税工作,完善非税收入收缴方式,依法加强税收征管和非税收入管理,确保应收尽收。
2.从严控制一般性支出。严格执行各级关于厉行节约反对浪费的一系列规定,大力压缩行政运转类支出规模,从严控制“三公”经费,把有限的财政资金更多地用于民生项目和经济社会发展。
3.盘活用好存量资金。加强结转结余资金管理,建立结转结余资金定期清理机制,强化预算执行中期调整,按规定清理收回当年不能执行或执行情况不佳的项目资金1.88亿元,全部调整用于民生项目支出。
(二)加大产业扶持,推动局域经济平稳发展。
1.加大扶持重点工业发展。创新财政投入方式,全年投入16328万元,主要用于加大对全局优势企业扶持,支持重点企业产业结构调整和转型升级,支持食品加工业、新材料以及再生资源行业等企业做大做强,税源基础得以夯实。
2.积极培育现代服务业发展。全年投入3070万元,推进全局现代服务业发展。主要用于促进全局企业外经贸发展、鼓励金融企业对产业贷款发放、国内贸易、粮油储备、文化旅游发展规划、景区打造,支持发展会节经济,支持建成多个电商平台、多家便利店,推进服务业、物流业、旅游业、物联网等产业壮大。
3.推进现代农业发展。全年投入13372万元,推进全局现代农业加快发展。主要用于现代农业生产发展资金项目,都市现代农业示范基地(园、带)建设项目,成新蒲都市现代农业示范带建设项目,支持新农村成片示范基地提升建设;完成2个农业综合开发项目,完成了新增粮食生产能力建设及测土配方施肥项目,完成了基层农业技术推广体系改革和建设项目,完成了现代农业千亿示范工程项目;扶持了2个家庭农场和3个农民合作社,落实农业产业化龙头企业专项奖励补助及一事一议财政奖补政策,兑付20xx年粮补、综补、惠农补贴,惠及全局7.3万农户。
4.推动自主创新和节能减排。全年自主创新和节能减排投入6717万元,主要用于知识产权创新奖励、科普基地建设、城乡信息服务站,实施国家知识产权强局试点局,重点产业领域科技成果转化、科技孵化等自主创新项目;完成28个工业企业节能减排项目。
(三)加大“五大战略”投入,推动城乡建设同步提升。
1.支持局域交通建设。全年交通建设投入17308万元,主要用于启动大件路外绕线、岷江特大桥、现代有轨电车示范线新津段建设工程;完成新邛路和局、乡镇公路护栏建设38.03公里,村组道路建设64.6公里,全局交通道路(桥梁)日常维护,天府新区道路等基础设施等建设,城乡一体化交通能力明显提升。
2.支持城乡事业发展。全年统筹城乡事业发展投入32058万元,主要用于村级公共服务和社会管理。完成全局公租房114套建设,改造棚户区86户和c、d级危房864户;完善全局城市管理应急处置、天网运行、流动人口管理、交通安全设施以及综治维稳等项目,促进全局社会和谐稳定;用于新型城镇体系建设,引导社会资金投入重点镇建设和一般场镇改造,支持幸福美丽新村,农村新型社区和林盘整治等10个“小组生”项目建设,促进城乡生活方式和城乡面貌同步升级。
(四)加大“治水兴水”投入,推动生态建设大提升。
1.支持治水兴水建设。全年投入13000万元,主要用于启动“五河一江”生态景观绿廊,实施8条黑臭河渠综合治理,推进东关庙引水工程、西河故道湿地景观带建设;实施中央财政小型农田水利重点局建设项目、全域灌溉水利设施配套建设、“两镇十村示范”水务工程等农田水利建设以及抗旱提升工程。
2.支持生态文明建设。全年城乡综合治理投入23640万元,主要用于整改35家企业违规排放工业废水,依法关闭64家畜禽养殖场,完成34个点位生活污水收集入户系统工程建设,保障数字化城管运行维护,支持城乡环境综合治理及雾霾防治,完成73个“三无院落”整治,全局农村生活垃圾分类收集覆盖率达80%,实施天然林保护和退耕还林等生态工程建设,不断改善全局人居环境。
(五)加大民生投入,推动民生持续改善提高。
全年民生投入189742万元,占地方公共财政支出的65.51%,比上年提高2.5个百分点,其中用于省市十大民生工程项目和19件民生实事的投入63218万元。
1.社会保障体系更加健全。全年社会保障和就业投入35880万元,主要用于保障被征地农民社会养老保险,保障城乡居民养老保险,促进城乡充分就业,保障3920名城乡低保、五保及孤儿生活补助,提前实现全局城乡低保标准统一;支持我局社会化养老机构、城乡日间照料中心建设,为9372名困难家庭失能老人和80岁以上老人提供居家养老服务,为1416名成都籍老人实施养老床位补贴,为8239名80岁以上老人发放高龄补贴;保障兑现各类优抚政策,保障安置退役士兵和落实军休干部“两个待遇”,资助1089名重度残疾人参加社会养老保险,为2684名重度残疾人发放护理补贴,为116户残疾人家庭实施无障碍改造,为32名贫困家庭脑瘫儿童进行康复训练3852人次;为64户提供廉租房租金补贴,促进全局社会保障体系全覆盖。
2.教育事业发展更加均衡。全年教育投入51382万元,主要用于中学学生公寓、小学教学楼建设,完成10所学校运动场标准化改造,8所学校食堂建设,充实35所学校教学设施设备;90%以上公益幼儿园达市二级园标准,用于公益性幼儿园生均经费补助,惠及全局6885名学前儿童;农村义务段中小学生营养改善计划,惠及全局11434名农村中小学生;减免义务段学生学杂费、课本费及作业本费,惠及全局20519名农村中小学生;减免1405名中等职业教育学生学费,发放中职国助金、中职学校“9+3”免费补助;继续落实提高农村中小学教师待遇和义务教育学校绩效工资政策,启动“教育岛”建设,促进教育均衡优质发展。
3.医疗卫生体系更加完善。全年医疗卫生投入14638万元,主要用于保障城乡居民人均40元基本公共卫生服务,免费为9537名农村妇女进行“两癌”筛查,免费为2642名新生儿进行“耳聋基因”筛查,为1401名农村孕产妇提供分娩补助,提高城镇职工和城乡居民医疗保障水平,为城乡低保、五保对象、困难群众实施医疗救助17381人次;局级公立医院和基层公立卫生院等全部取消药品加成,药品品种覆盖率100%;完成8家基层医疗机构和40家一体化村卫生室标准化提升改造工程;进一步完善卫生信息化建设工作,继续巩固医疗卫生体制改革成果;投入2380万元,用于全局独生子女父母家庭等奖扶政策,受惠人数面达到61558人次;启动“生命绿岛”示范点,社区“幸福小屋”和人口文化广场建设。促进全局医疗卫生事业健康发展。
4.文化体育事业更加繁荣。全年文化体育事业投入4678万元,主要用于支持实施公共图书“一卡通”借阅工程,完成局级数字图书馆平台建设,安装数字图书10万册;建成局国民体质监测中心,挂牌成立全民健身活动中心(点)118个,新增安装全民健身体育设施40套,全民健身体育设施实现全覆盖;新建成农村固定电影放映点12个,完成地面数字电视建设200户,新增电视用户1.2万户,开展群众文体活动220余场次,全面保障文化馆、图书馆、文化站、以及村文化活动室免费开放,促进公共文化更加繁荣发展。
(六)深化财政综合改革,推动建立健全现代财政制度。
1.抓好镇乡财政体制改革。完成局、镇乡两级财政体制改革,建立了局与镇乡财权与事权相适应的分税财政管理体制。
2.抓好部门预算编制改革。根据国家政策和相关法律规定以及局委、局政府的'工作安排,按照部门预算编制科学化、精细化的要求,继续细化公共财政预算和政府性基金预算编制,做细做实部门预算工作。
3.抓好财政支付改革及信息公开。进一步深化国库集中支付改革,扩大国库集中支付资金覆盖面,加大公务卡推广应用力度;全面公开局级财政总预算和总决算,60个一级预算部门和12个镇乡部门预决算及“三公”经费预决算信息。
4.抓好绩效预算管理改革。强化“用钱必问效、无效必问责”的绩效理念,改进评价指标体系,规范评价过程,扩大绩效评价范围,构建部门项目自评、财政重点评价、第三方评价联动的多元化评价机制,增强预算支出责任,提高财政资金使用效益,逐步实现以结果应用促进财政管理提升的目标。
5.抓好政府债务监管。根据国务院《关于加强地方政府性债务管理的意见》(国发〔201x〕43号),按照“分类管理、区别对待、逐步化解”的原则和稳妥处理存量债务的要求,开展了全局存量债务清理甄别工作,建立完善了审批程序、规模控制、预警机制、项目评价等风险防范措施,为政府债务纳入预算管理奠定了基础,启动ppp项目宣传和试点工作。
6.抓好财政监督管理。制定了差旅费、会议费、培训费和因公出国(境)经费管理办法,修改完善财政管理制度12项;认真开展乱发钱物、“小金库”治理、领导干部使用公款赠送红包礼金,公务接待、“三公”经费管理和会计信息质量等专项整治和监督检查。
20xx年,财政总体运行情况良好。但是,严峻的经济形势给财政运行带来的矛盾和问题也不容忽视,一是经济增长放缓,财政增收压力加大;二是财政刚性支出规模不断扩大,增支压力加大;三是财政管理体制机制还需完善,强化预算刚性约束、规范资金分配和管理等方面的任务还十分艰巨,针对这些矛盾和问题,我们将在今后的工作中努力加以解决。
上级部门情况报告篇六
xxxx年区档案局工会按照区总工会工作的总体要求,高举中国特色社会主义伟大旗帜,深入学习贯彻党的十八大精神,紧紧围绕区委、区政府中心工作,按照“以三严三实”专题教育活动为主线,以特色档案、专业档案规范化管理为抓手,以优化档案结构为路径,全面提升档案整体水平为目标,实现档案又好又快的发展”的工作思路,开拓创新,积极协助局党委做好党的路线、方针、政策等精神的学习贯彻,以党建带工建,不断增强工会组织凝聚力,为完成全局中心工作贡献力量。现对区档案局工会工作总结如下:
一、党政重视、组织健全、规范运作。
成立了以局长任组长,工会主席为副组长,办公室主任及各股室负责人为成员的.工会工作领导小组,具体负责工会相关工作。多次召开会议研究部署工作,将工会工作摆上重要议事日程,进一步明确目标责任,落实专人和经费。
健全组织、规范运作,进一步提升工会服务发展、服务基层、服务职工的能力。一是加强工会建设,引领工会干部要爱岗敬业、乐于奉献,热爱工会工作,同时要自觉学习工会政策、业务知识、管理知识、现代科技知识等,全面提高自身素质,成为工会工作的行家理手;二是积极在机关开展“双亮双争”活动,发挥工会骨干作用,女工干部等是工会工作的重要骨干,了解会员基本情况,掌握思想动态,及时、迅速、准确反映会员的意见、建议和要求,充分发挥积极作用;三是按照“三个三”模式开展工会标准化建设,加强工会阵地建设和规范化运作。四是创新工作方法,把落实科学发展观与维护会员的权益统一起来,加强调查研究,选准工会工作的结合点和切入点,找准位子,发挥独特作用,积极探索机关工会工作的新思路、新方法,不断提高工作水平。
全面履行工会“维护、建设、参与、教育”职能,进一步发挥工会组织联系党和职工群众的桥梁纽带作用。
二、认真开展宣传教育工作。
一是在职工中扎实开展“中国梦·劳动美”主题教育,并结合我局深化了“四个三”的工作机制,即“三办、三个不让、三个一线、三个到底”,立即办、主动办、协助办;不让布置的工作在我这里延误、不让各种差错在我这里发生、不让办事的群众在我这里受到冷落;作风在一线转变、问题在一线解决、工作在一线落实;绩效考核到底、限时办结到底、督促落实到底;并结合实际,提出“五个一”、“五个无”的便民惠民工作措施:用一张笑脸相迎,一把椅子让座,一杯热茶暖心,一席贴心问候,一腔热情办事;接待群众无距离,受理查档无推托,档案查阅无积压,服务对象无投诉,查阅过程无差错。今年利用民生档案数据库,积极向公众提供方便、快捷的查阅、咨询和服务,已接待前来查阅档案的干部群众2978人次,查实1539人次,提供档案1538卷,复制1683件2639页。有效地化解很多社会矛盾,极大地维护了农村社会稳定,促进社会和谐,展现档案人的对外形象,深受社会各界好评。
二是协助党组织对职工进行中国特色社会主义核心价值体系理论体系教育,立党为公、执政为民教育,廉洁从政、职业道德教育,民主法制教育,群众路线教育,学习业务知识和法律法规,创建学习型组织。通过读原文、议专题、听辅导等环节,采取读书会、学习会、专题辅导、观看影音材料等形式,紧紧围绕“政策到会、理论到心、行动到人”的思路,完善职工学习制度,通过听讲座、看事例、议工作、谈体会等形式,做到集中学习和自身学习相结合,理论知识与业务能力相结合,正面宣传和反面教训相结合,坚持每月至少集中学习1次,以此增强职工的思想政治素质和工作能力。
三是组织职工参加各种文体活动,丰富了职工的业务文化生活,并按上级要求创建了“职工书屋”。一是利用春节、重阳节等重大节日组织篝火晚会、趣味运动等一系列活动,丰富了职工精神文化生活。二是积极组织职工参加区职工运动会。区档案局与区审计、区经信组合,11名单位职工踊跃参加气排球、乒乓球、趣味运动等比赛项目。三是投入经费购置健身器材,积极组织职工开展工间操活动。
三、加强自身建设。
一是结合开展“工会组织亮牌子争创激情团队、工会主席亮身份争创一流业绩”和“走进职工心中、走进职工家中”联系活动,提升工会服务发展、服务基层、服务职工的能力,建设学习型、服务型、创新型工会组织。在服务窗口设立党员会员示范岗,充分发挥党员会员先锋模范作用。广泛开展以“亮身份、亮职责、亮承诺”为主题的承诺践诺大行动,党组工委带头承诺。积极协助开展“挂包帮”、“多方联动、结对共建”、社区“双报到”活动和“走基层、解难题、办实事、惠民生”等活动,到联系镇乡新场乡、村两级档案室建设经费投入近万元,慰问老党员、贫困户等,为促进地方经济、社会事业发展做出了积极贡献。二是开展“党工共建”创先争优活动,创建“职工之家”,加强工会阵地建设,开展“会员评家”活动。三是注重关注家庭困难、身患疾病的会员,做困难会员的“知情人”、“报告人”、“协调人”、“帮扶人”,必要时发动全体会员对困难会员进行帮扶。及时掌握思想状况,及时解疑释惑,及时排忧解难。四是以人为本,积极关心会员的生活,关心他们的疾苦,每年定期组织会员到医院做全面健康体检。五是开展送温暖活动,组织参加上级组织的“送温暖、献爱心”活动,帮助特殊困难的会员,为他们排忧解难。工会力求做到三个必访:会员患病住院必访,会员直系亲属患病必访,会员家中遭遇意外必访;积极组织开展“生日送祝福”、“献爱心、送温暖”等活动;关心女会员,与局妇委会共同安排好“三八”节等相关活动。
四、切实做好依法维权工作,构建和谐劳动关系。
积极配合党政贯彻落实《公务员法》,协商解决涉及职工切身利益的问题,依法维护职工合法权益。
高度重视发展和谐劳动关系,始终以深入贯彻落实科学发展观为指导,以维护职工合法权益为落脚点,以建立和完善法律法规为依据,以促进和谐稳定的劳动关系为目标,以建立顺畅高效的劳动关系协调机制为保障,切实加强组织领导,强化责任落实,基本形成了“党委领导、工会负责,股室配合,职工参与”的工作格局。建立和完善职工诉求表达机制。充分发挥工会“第一知情人,第一报告人,第一帮助人,第一监督人”的职责,成为党和政府与职工群众之间不可替代的桥梁和纽带。
五、xxxx年工作打算。
xxxx年局工会将做好如下工作:一是以学习贯彻党的十八届五中全会精神为主线,服务科学发展,切实推动工会工作创新作为。二是以三大建设为抓手,明确工会的基本任务,努力开创工会工作新局面。三是加强和改进服务职工工作,更好的为职工营造优良的生活、工作环境。
上级部门情况报告篇七
从5月31日至6月6日,张主任亲自带队实地走访慰问了8家企业。
(一)准备充分。
在走访前,张主任要求走访干部要明确指导思想和目的,精密部署走访活动计划,对支柱产业、特色产业的企业要优先走访,对经营困难,需要政府扶持项目的企业要重点走访,每到一个企业,都要全面了解企业的生产经营状况,征求企业对经济开发区服务职能的需求等等。
(二)形式多样。
通过实地走访,填写《开发区企业基本情况调查表》、《企业情况调查项目问卷》、面对面交流谈心等多种形式进行走访,为今后更好地服务企业经济发展奠定良好的基础。
(三)扎实走访。
每到一个企业,张主任首先倾听、了解目前企业所面临的普遍困难和重要难题,了解企业生产现状,对企业提出的意见和建议,在现场做了详细记录并解答,力求把当场能够解决的问题尽量解决在一线,把特殊和难度大的问题进行梳理、反映、总结。
在走访过程中,初步征求到以下几点问题和意见。
(一)小型企业面临着融资难和招工难问题。
(二)部分企业停工停产。由于环保设施不达标,导致部分电器企业被责令停产整顿,被责令停产的企业建议经济开发区及相关领导尽快协助解决企业所面临的难题。
(三)企业搬迁力度大。工业园所在企业迁移选址问题,没有得到妥善解决。涉及迁移的企业建议政府尽快给予答复。
在这次大走访活动中,通过“访企业、办实事”,与企业负责人“零距离”接触、“面对面”沟通、“心贴心”交流,融合了开发区与企业之间的密切关系,同时提升了开发区领导干部为企业服务的能力,对开发区发展壮大提供坚强有力的保障。
这次“企业大走访”活动在开发区领导的悉心指导和安排下,取得一定成效。下一步,我们将着重做好以下几个方面的工作,以不断巩固和扩大活动成效。
业生产发展服务意识。
(二)解决企业反映强烈的问题。不断加强走访力度,进一步梳理提出的突出问题,通过领导办,单位分理和督促检查等办法,促进相关问题的持续解决和落实。
(三)总结“企业大走访”工作的方法和经验。深入总结活动中成功经验,借鉴其他区县开发区的走访经验,探索适合企业发展的新思路、新机制、新举措,以便更好地提升企业管理与服务水平,推动企业快速健康持续发展,加大政策扶持力度,进一步完善基础设施建设,打造便捷优质高效的发展环境,促进各企业加快发展,营造企业与政府和谐共赢的良好局面。
上级部门情况报告篇八
为了促进全区文物保护工作,10月16日,区政协组织部分文化艺术界委员和xxx委员组成调研组,对秦延德故居、下双大庙、明长城遗址、白塔寺、四十里堡西路红军纪念馆等主要文物古迹点进行了实地考察。通过采取现场查看、听取汇报、座谈讨论等方式,对文物保护情况进行了调研。现将调研情况报告如下:
一、基本情况及主要成效。
xx历史悠久,文物古迹遗存丰富。目前全区共有文物保护单位(点)349处,其中国家级10处,省级34处,县级148处,古遗址、古墓葬、古建筑等157处。区政府及文物保护有关部门和单位认真贯彻实施《文物保护法》,坚持“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的工作方针,不断加大文物保护工作力度,我区的文物保护事业得到了一定的发展。主要取得以下几个方面的成效:
(二)文物日常管理工作逐步加强。一是区政府颁布了《凉州区长城保。
…………………………此处隐藏部分文章内容…………………………………………。
上级部门情况报告篇九
按照xxxx大学民主评议政风行风工作责任分解的要求,纪委办公室、监察处的行风评议工作严格按照学校的总体部署,采取有效措施,细化工作任务,精心组织,稳步推进。现将自查自评阶段的工作汇报如下:
本部门认真对照评议内容和要求逐项进行自查自评自纠,按“边查边评边改”的原则,发现什么问题就解决什么问题。纪委办公室、监察处成立了行风评议工作小组,认真宣传发动,深入开展调查摸底,扎实做好自查自纠阶段的各项工作。
1、做好宣传发动,营造浓厚的自查自评氛围。根据《xxxx大学民主评议政风行风测评工作责任分解表》,纪委办公室、监察处对政风行风评议自查自评阶段工作进行细致的安排,采取多种形式,宣传政风行风评议的重要性,增强了对政风行风评议自查自纠工作的认识。同时,重点开展了法律法规、职业道德教育,安排观看相关警示教育片,积极运用典型案例开展法制宣传和警示教育,增强了干部廉洁从政,干净办事的意识,筑牢思想道德防线,形成政风行风评议工作的良好氛围。
开展自查自评是行风评议的重要环节,在政风行风评议工作中,我们切实加强组织领导,采取有力措施,确保自查自评阶段的工作落到实处。
1、明确责任,认真开展自查自评。本部门根据学校工作部署,认真对照学校行风评议工作实施方案的要求,结合部门实际,按照“谁主管、谁负责”的原则,把工作任务分工到人,把责任明确到位,认真开展自查自纠工作。主动邀请相关部门、服务对象、特邀监督员评议本部门的工作,认真开展批评与自我批评。通过召开座谈会、问卷调查、走访群众等多种形式,内外结合,把部门内部以及有关单位、服务对象的意见和建议结合起来进行“六查六看”:一查思想作风,看是否树立全心全意为人民服务的思想意识,是否忠于职守,履行职责,爱岗敬业,高效负责;二查工作作风,看是否存在简单粗暴、办事拖拉、推诿扯皮、效率低下的问题;三查依法行政,看是否存在不按法定依据、权限和程序秉公办事的问题;四查群众纪律,看是否存在态度豪横、耍特权、“门难进、脸难看、事难办”的问题;五查落实,看是否有抓行风工作不力、自查自纠落实不到位的问题;六查廉洁从政,看是否存在以权谋私以及其他违xxx风廉政建设规定的问题。
2、针对问题,抓好自纠。在自查自评的基础上进行认真梳理、分析,及时发现并掌握本部门的工作作风等方面存在的问题,进行实事求是的剖析,找原因、查苗头,坚持边查边纠边改,纠建并举,进一步完善各项规章制度,规范服务和强化内部管理。
3、严肃纪律,措施到位。本部门把行风评议工作融入惩防体系建设,努力完善内控机制,深化制度建设。为了确保各项工作落到实处,在行风评议工作中,我们建立单位一把手负总责、相关工作人员各负其责的工作责任制,对部门班子成员建立定期廉政工作汇报制度,在部门内部建立严格的报告制度,定期汇报工作进展情况,并主动与学校行评办公室加强沟通协调,建立信息通报、情况交流等工作机制,形成工作合力。严肃工作纪律,对评议工作加强指导和督查,掌握工作进展和实际效果,及时总结经验做法,对行评工作中发现的问题,限期整改。并明确规定对于措施不到位、工作不力、敷衍失责的,将按照有关规定,追究有关人员的责任。
1、思想认识得到进一步提高。
认真组织好党支部生活会,认真开展批评与自我批评,在支部生活会上,每个党员干部都能深刻地反思自己思想上、工作上、作风上的不足,对自己存在的问题进行了大胆的剖析,勇于找出差距。通过开展座谈,提高了对行评工作的认识,增强了工作的动力,针对查找存在的问题,边议边改,达到交流思想,化解矛盾,增进团结,促进教育事业发展的目的。
2、先锋模范作用得到进一步发挥。
行风评议活动为部门干部提供了一次自我教育与提高的良机。通过自我剖析、民主评价,找准了问题,找到自身的差距,明确了努力方向。
一是进一步明确纪检监察工作的职责和定位,结合开展“做党的忠诚卫士、当群众的贴心人”活动,加强纪检监察队伍建设,牢固树立“围绕中心、服务大局”的工作理念,使得干部比学习、比工作、比贡献风气浓郁,工作效率和工作质量明显提高。
二是增进了团结协作。干部之间相互关心,相互沟通多了,彼此互相尊重,互相配合,推动了各项工作的开展。
三是通过开展批评与自我批评,全体干部受到了一次深刻的锻炼,自觉地做廉洁自律的表率。
3、工作作风有了明显转变。
在政风行风评议活动中,每个干部结合自己的思想和工作实际,认真学习,深入思考,查找差距,吸取教训,开阔了视野,提高了认识,转变了作风。增强了“三个观念”。
一是增强了服务师生员工的观念,
二是增强了正确使用权力的观念,
三是增强了艰苦奋斗、乐于奉献的观念。
大家认识到,纪检监察干部必须认真履行党章赋予的职责,想问题、办事情要坚决维护师生员工的切身利益,围绕学校的中心工作,服务学校教育事业发展大局,坚决杜绝“门难进、脸难看、话难听、事难办”的不良现象,从服务态度、工作效率、工作质量、健全制度等方面抓好作风建设。
1.结合纪检xxx门的工作职责,进一步提高群众来信来访的办结效率。
2.进一步加强和落实联系点工作制度,主动与各联系点沟通联络,及时了解和掌握工作动态。
3.进一步配合学校有关部门推行校务公开和党务公开工作,推进“阳光工程”制度化,规范化,加强对制度执行情况的监督检查。
4.根据问卷调查反馈的建议,努力创造条件成立xxxx大学廉政研究中心,发挥学校人文学科的优势,进一步加强新时期纪检监察工作的理论研究。
上级部门情况报告篇十
为了加大供电优质服务宣传力度,树立良好的公司形象,按照农电工作部开展“金牌服务大走访活动”的要求。根据《石家庄农电金牌服务大走访活动实施方案》的具体工作内容,藁城市供电公司开展了金牌服务大走访活动,现将本次活动情况总结如下:
成立了藁城市供电公司金牌服务大走访活动实施领导小组。
共出动职工300人次,宣传我公司有关用电政策和公司优质服务工作开展情况,发放安全用电、科学用电常识等宣传材料10000余份,现场解答客户用电方面有关问题220人次。每个供电所成立了服务小分队,深入到社区、农村、幼儿园、敬老院、孤寡老人家中提供用电服务。得到了村委会及广大群众的一致好评。
在走访过程中,我们正确对待客户评价,虚心接受客户批评和建议,认真填写调查内容,热心解答用户问题。通过对意见卡进行汇总整理,客户对我们的服务工作给予了高度评价,对我公司服务人员的服务技能、廉洁自律方面的评价满意率100%,对我公司服务总体评价满意率100%。
利用95598热线对今年新投运的容量在500kva及以上的客户进行了电话回访,大家一致认为我公司办理新装、增容业务的手续简便、快捷,服务过程顺畅,供电方案技术性好、合理。
1、南孟组附近村反映春灌期间,供电电压低。
2、停电信息公布形式要多样化。
1、随着南孟站的投运,10kv分路供电半径变小,电压质量会增强;
了解了客户需求,在工作上取得了客户支持与理解,为使公司优质服务工作再上一个新的台阶及20××年民主评议行风目标实现奠定了良好的基础。
上级部门情况报告篇十一
根据市委组织部、老干部局下发的《关于认真做好春节期间离退休干部工作的通知》(明老干字[2018]2号)文件精神,市广播电视台党组高度重视,对走访工作做了精心、周密的安排,使老干部们能充分感受到党和国家的关怀和温暖,度过欢乐祥和的节日。
市广播电视台始终将春节期间走访慰问老干部工作作为一项重要的政治任务来抓,坚持领导带头,分级负责,周密安排,认真实施,始终以满腔热情和深厚感情,切实做到政治上多关心、思想上多沟通、生活上多照顾、精神上多关怀,积极认真地为老干部做好事、办实事、解难事。
根据上级要求,市广播电视台统一安排,认真落实。2月13日,由副台长袁恒金带领工会、办公室等相关人员对市广电台离休老干部遗孀进行了春节走访慰问,详细了解他们的生活情况、身体状况,向他们表达了党和政府的关怀,并致以节日的问候和良好祝愿,给他们送去慰问金。
走访慰问工作,是加强老干部思想政治工作的有效途径,市广播电视台长期坚持节假日走访慰问工作。通过走访慰问,主动加强与老干部的联系,关心和过问老干部的思想、生活情况,及时协调解决老干部遇到和关心的问题。
上级部门情况报告篇十二
**年度**市第五中学整体支出绩效评价报告一、部门概况(一)机构、人员构成**市第五中学为独立财务核算单位,财政预算一级拨款单位,下设办公室、教务处、政教处、总务处等部门。**年共有人员241人,编制180人,在编在职175人,退休人员66人。学校现有房屋30242平米。
(二)单位主要职责**市第五中学教学宗旨:实施初中义务教育,促进基础教育发展。
二、部门整体预算及执行、管理情况(一)部门预算情况1、部门整体预算收入情况**年度市财校整体预算收入万元,其中:一般公共预算拨款万元、非税收入拨款10万元。
2、部门整体预算支出情况**年度市财校整体预算支出万元,其中:基本支出万元,主要包括工资福利支出万元、一般商品和服务支出万元、对个人和家庭的补助520万元;项目支出万元,主要包括教学教研等支出33万元,专项商品和服务支出万元。
3、三公经费预算明细情况。
**年度市财校三公经费预算16万元,明细为:公务接待费支出11万元、因公出国(境)支出0万元、公务用车购置及运行维护费支出5万元(其中:公务用车购置费0元)。
(二)部门预算执行情况1、部门整体收入实际发生情况**年度市五中实际发生收入万元,其中:一般公共预算拨款万元、非税收入拨款15万元。
2、部门整体支出实际发生情况**年度市财校实际发生支出万元,结转下年度结余资金万元。实际发生支出主要用于基本支出和项目支出两项:基本支出万元,主要包括工资福利支出万元、一般商品和服务支出万元、对个人和家庭的补助502万元;项目支出万元,为教育附加项目支出—专用设备购置万元,新校区维修支出243万元。
3、三公经费实际发生明细情**年度市财校三公经费实际发生支出万元,明细为:公务接待费支出万元、公务用车购置及运行维护费支出万元(其中:公务用车购置费0元)。
4、预算与实际发生对比情况序号项。
目**年预算金额(万元)**年实际发生金额(万元)超支+(节约)-。
(万元)比例一基本支出二项目支出三合。
计四三公经费公务接待费因公出国(境)支出00003公务用车购置和维护费从上表反应,**年市五中基本支出实际发生额较预算增加万元,增加比例,项目支出较预算增加万元,增加比例830%,整体支出增加万元,增加比例。因五中师资规模以及学生数量每年都在逐步扩大,未能处于稳定期,缺乏稳定的历史数据作为预算编制的基础,导致了实际发生额与预算形成了较大的差异,另外在预算中项目支出没有包含教育费附加安排的项目资金,故项目支出预决算差别大。
三公经费支出较预算减少万元,减少比例,预算控制较好。其中:公务接待费减少万元,减少比例;因公出国(境)支出未发生支出;公务用车购置及维护费减少万元,减少比例。
(三)部门预算管理情况1、预算编制方面**市五中严格按程序召开由各部门参加的预算工作会,全面细致的要求各个部门提供年度所需公用经费和项目支出明细。由校长会讨论,计划财务部门编制,最后通过召开学校教职工代表大会讨论确定。
2、基本支出控制方面。
为加强财务管理,充分发挥大兴勤俭节约之风,提高财政资金使用效益,**市五中分别制定了《**市五中财务管理制度》、《**市五中财务管理内控制度》、《**市五中财务经费厉行节约管理制度》,对资产管理、财务报销程序及权限、政府采购管理、建设项目管理等方面做出了明确规定,形成了比较完善系统的内部管理控制体系,并基本得到有效执行。各项资金基本由市财政支付局集中支付,严格执行公务卡消费报账制度。基本做到了支出分项归类,核算清晰完整,账务处理及时规范。
3、项目支出控制方面;**市五中项目资金实现专款专用,在专用设备购置过程中,严格执行招投标及政府采购程序,并专门聘请了专家全程进行监管。
4、三公经费控制方面:**市五中在各项制度中明确规定公务接待实施程序、陪餐人数控制、用餐标准、公务车辆用车程序、车辆保养维修程序、因公出国(境)审批程序、各项费用报销程序等,并得到了有效执行。
三、部门绩效目标(一)部门绩效总目标1:争创市级文明单位。
2:进行学校制度改革,全面完成内控管理。
3:培养优秀师资力量,加强对教师业务培训力度。
4:深化教学改革,力保教学质量全市优秀。
5:推进新校区建设进度。
6:改革教师津补贴分配方案待遇方案,提高聘用老师待遇。
(二)年度部门绩效目标全年完成招生任务普招550人、在校学生生物、地理合格率90%。初三合格率80%,中考成绩排名前三名。
(三)。
年度部门绩效目标完成情况**年度全年招收新生560人;生物、地理合格率95%;初三年合格毕业生85%,中考排名全市第一名,全面完成**年度绩效目标。
四、绩效评价工作情况本校接到财政局通知后,成立了评价小组,结合项目实际情况制定了绩效评价方案。评价实施过程中根据拟定方案,经过收集资料、问卷调查、综合分析等程序后,形成本绩效自评报告。
五、综合评价结果经综合评价,该项目得分87分,评价结果为“良”。得分明细:
(一)投入总分13分,实得13分。
(二)过程总分61分,实得48分,扣13分,扣分明细:
预算控制率,大于30%,扣5分;公用经费控制率,扣8分;(三)产出及效率26分,实得26分。
六、部门整体支出绩效情况**市五中是一所初级中学,绩效主要社会效益,表现在以下方面:
1、**市五中成立与开办,坚持以立德树人为根本,以服务发展为宗旨,培养各方面合格的初中生。
2、市五中积极推行学生综合素质的提高,基础知识的学习和综合实践的结合,提高了学生的学习兴趣及能力。经反馈,满意度为95%。
3、市五中设施设备齐全,教师队伍专业水平高,发展潜力大,后劲足,能对**地区职业教育事业形成长久的可持续影响。
上级部门情况报告篇十三
根据市委统一安排,围绕企业当前生产经营中存在的问题和困难,以及企业对优化发展环境的意见和建议等问题,我们走访了xxx有限公司、xxx有限公司、xxx有限公司、xx商贸有限公司等十六家企业。受访企业反映自2012年以来产销平稳增长,物料与人工成本上升,企业仍保持良好盈利状况,订货形势较好,未来预期乐观,用工、投资计划呈现扩张态势,企业研发投入增加,创新热情较高。受访企业对县委、县政府创造的发展环境表示非常满意。总体来看,民营企业综合经营状况趋好。但是,企业的发展过程中也存在这样那样的困难,其中有些困难需要企业改善其经营管理加以克服,有的需要市委、市政府协调组织加以解决,存在的问题主要有以下几方面:
一是资金问题,一些企业反映当前原材料价格和工人工资普遍上涨,资金回笼难,周转资金缺口大,融资困难已成为阻碍企业发展的首要问题,很多好项目只因资金短缺而延期开工或直接放弃,企业希望政府部门提供一定的帮助。
二是人才问题,因环境等因素的制约,企业吸引,留住技术和高层次人才存在一定难度,企业普遍反映当前招工难,用工荒现象严重制约企业发展,特别是技术、管理人才的短缺已经成为制约民营企业持续快速增长的瓶颈。
三是市直部门和企业,企业和企业之间的交流问题。针对以上问题,我们提出的解决问题的办法主要有以下几个:
二、关于资金问题。我们认为其主要原因是企业贷款难以找到合适的担保公司、担保企业,抵押担保程序繁杂、贷款到位周期长,我们建议引进有实力又经营规范的担保公司,加大对目前已有的担保公司的扶持力度,充分发挥担保公司在企业融资中的作用。另外,加大对投资公司的宣传力度,投资公司是一种金融中介机构,它将个人投资者的资金集中起来,投资于众多证券或其他资产之中,投资公司为小型投资者们提供了这样一种机制:他们可以组织起来,以获得大规模投资所带来的好处。投资公司不仅可以在资金上帮助企业发展,而且可以在生产经营管理上帮助企业出谋划策,进行长期的发展规划。我们应积极推进投资公司与企业间的沟通,让投资公司为xx市企业的发展保驾护航。
三、关于交流问题。xxx有限公司刘经理建议政府部门多组织一些外出交流活动,邀请有意愿的企业走出去,学习先进技术,引进合作项目。一些企业也建议县直有关部门主动加强与他们的交流联系,以便把好的项目信息和科研创新信息反馈给企业。
总之,通过走访,进一步加强了政府与企业的联系,增进了彼此间的理解和沟通,在扶持企业发展、促进区域经济平稳持续发展、优化经济发展环境等重要问题上达成了共识,受到了企业的一致肯定和好评,我们以后一定将走访企业这项工作做的更好。我们相信只要政府和企业齐心协力,一定能克服困难,加快xx市的经济发展。
上级部门情况报告篇十四
过去的一年,在得到公司领导的指导和各部门的大力协助下,行政部取得了一定的成绩。
根据公司部门岗位的实际需要,有针对性、合理地招聘一批员工,以配备各岗位。规范了各部门的人员档案并建立了档案。同时要加强内部的培训管理工作。
公司于8月份顺利通过iso9001认证,并取得了认证证书,通过这次iso在认证,让我们认识到了我们在整个体系运行上还存在着诸多的不足,iso的覆盖不全面,来年行政部将加强各部门iso管理体系的培训学习。让大家真正的理解并能逐步按照相关的标准进行工作。
2、逐步完善公司监督机制。有一句话说得好:员工不会做你要求做的事情,只会做你监督要做的事情。基于这个原因,本年度加强对员工的监督管理力度。
懂得事情轻重缓急,完成领导交代的工作,做到了xxx上传下达xxx。与同事相处融洽,能够积极配合及协助其他部门完成工作;工作适应力逐步增强,对日后的工作垒积了许多经验。
1、由于行政部工作常常事无巨细,每项工作我们主观上都希望能完成得最好,但由于人力和精力有限,不能把每件事情都做到尽善尽美。
2、对公司各部门有些工作了解得不够深入,对存在的问题掌握真实情况不够全面,从而对领导决策应起到的参谋助手作用发挥不够。
3、抓制度落实不够,公司事物繁杂,基本检查不到位,因而存在一定的重制度建设,轻制度落实现象。
4、对公司其他专业业务学习抓得不够。这些都需要我在今后的工作中切实加以解决。
工作细心度仍有所欠缺;工作效率虽有所提高,感觉有时各部门之间的配合仍有所欠缺,工作效率并非是最快的!接下来的个人工作计划中会根据以前工作中存在的不足,不断改进,提高自我工作意识及工作效率,努力做好工作中的每一件事情!
新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战。我们决心再接再厉,迎接新的挑战。2013年行政部将从以下几个方面着手工作:
1、完善公司制度,向实现管理规范化进军。成功的企业源于卓越的管理,卓越的管理源于优异、完善的制度。随着公司的不断发展,搞好公司管理制度无疑是其持续发展的根本。因此,建立一套健全、合理、科学、结合实际并适合智腾公司的管理制度,为了进一步完善公司制度,实现管理规范化,2013年行政部的工作将以此为中心。
2、加强培训力度,完善培训机制。企业的竞争,最终归于人才的竞争。目前公司各部门人员的综合素质普遍有待提高,尤其是部门负责人,我们身肩重责。需根据实际情况制定培训计划,进行iso体系管理及有效应用落实,从真正意义上为他们带来帮助。
3、协助部门工作,加强团队建设。继续配合各部门工作,协助处理各种突发事件。
2013年是公司拓展并壮大的一年,拥有一支团结、勇于创新的团队是为其发展的保障。所以加强团队建设也是2013年行政人事部工作的重心。其实正所谓xxx天下难事始于易,天下大事始于细xxx。只要我们工作更加细致点、沟通多一点、责任心强一点,我相信公司员工会越做越强。谢谢大家!
上级部门情况报告篇十五
各位领导:
本公司自工会委员会自成立以来,对于工会经费的开支遵守《中华人民共和国工会法》经费开支的有关规定,对工会会员缴纳的会费、工会拨缴的经费、办公室对各项活动给予的经费补助进行了规范管理,工会经费的使用也认真按照《工会法》一直在工会法关于经费的使用相关要求范围内开支。
一、**年工会经费决算。
1、收入方面:全年收入合计**万元,拨入经费收入*万元,收*年度经费收入*万元。
3、年终滚存经费有*元。(注:含*年留存经费)。
二、*年工会经费预算。
1、收入方面:截止*年*月份,交工会*元,预算*年全年收入为*元,拨入*万元。
本届工会委员会*年度决算和*年度预算情况的开支有总账、明细账、凭证、票据。
【本文地址:http://www.pourbars.com/zuowen/8527280.html】